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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 公布的時間段:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙創業項目驗收”的途徑,確立入庫流程創業項目創業項目驗收工作建議和創業項目驗收結杲,當作預決算準備的核心按照。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“以下投入”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”組織產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購💜置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工做部暑,我區會按照國家股資本公司管理概預算納入條件,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進🀅實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向🃏全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大♐報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年來執行數

費用預算數

估算數為本年程序執行數的%

稅收創收創收

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值潛力可以預見稅(含閉店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    的企業獲得的稅

228,688

254,000

111.1

    個體戶得到稅

154,993

156,000

100.6

    的城市維護與保養建成稅

67,755

74,500

110.0

    房產中介稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城市耕地用到稅

25,026

26,500

105.9

    士地升值潛力可以預見稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地使用稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    條件護理稅

106

120

113.2

非稅利入

194,687

205,280

105.4

    專項整治薪水

34,993

41,070

117.4

    政府部門事業性性扣費薪水

29,019

29,000

99.9

    國有控股資源量(股本)刺激選用納入

71,376

69,030

96.7

    另外效益

59,299

66,180

111.6

部分財政支出薪資收入加總

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉到性薪水

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家經濟補貼薪資收入

1,258,201

893,150

71.0

        退還性收入來源

363,307

300,220

66.4

        尋常性更換承擔收入水平

451,808

442,625

99.9

        專項計劃變動網銀支付純收入

443,086

150,305

33.9

    更改一般來說國債收益

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取工程預算維持的調節投資基金

200,000

205,000

102.5

    從市政府性股票基金估算借調

30,000

 

 

    從國家資產加盟項目預算加入

3,220

5,040

156.5

純收入累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年執行工作數

概預算數

成本預算數為去年同期繼續執行數的%

一、常見公眾服務的教育支出

190,727

198,668

104.2

二、國防安全經費支出

3,220

4,417

137.2

三、公眾平安付出

128,327

168,971

131.7

四、教育教學教育支出

354,890

420,625

118.5

五、科學合理技木收入支出

45,869

53,333

116.3

六、藝術旅游酒店田徑與傳媒廣告性支出

45,871

103,508

225.7

七、社會發展保險和就業創業總支出

480,520

407,296

84.8

八、食品衛生健康保健撥出

157,008

165,945

105.7

九、節水健康撥出

193,688

95,934

49.5

十、成鄉特別經費支出

692,638

688,977

99.5

國慶、農業和林業水開支

264,493

346,423

131.0

十三、交行搬運支出費用

467,425

171,349

36.7

第十五、自然資源勘查信息內容等其他支出

186,703

248,203

132.9

十四、企業售后快餐業等支出費用

7,285

8,570

117.6

十四、自然是市場淺海氣象臺等撥出

5,741

5,949

103.6

第十六、房間擔保結余

139,738

202,539

144.9

十八、糧油加工應急物資貯備付出

6,503

9,075

139.6

十七、災害性防制及突發管理制度性支出

17,060

21,245

124.5

19、想費

 

61,863

 

四十、債款付息性支出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、其它的收支

46,032

50,971

110.7

應該公共信息工程預算支出費用加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年連接數

財政預算數

預決算數為去年同期實施數的%

更改性其他支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司付出

105,940

118,307

111.7

    基本上債卷還本開支

96

 

 

    安排好估算增強調節器貨幣基金

202,452

 

 

    結轉下年費用

170,678

 

 

經費支出總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

新項目

去年同期執行工作數

費用預算數

工程預算數為
結算的時候數 %

一、通常情況公用設施貼心服務

142,167

135,307

        95.2

    政協行政事務

1,022

955

        93.4

      行政處運營

703

671

        95.4

      普遍行政部門工作管理事務性

5

36

       720.0

      人多商務會議

132

66

        50.0

      人民大學監查

53

48

        90.6

      代替上班

129

134

       103.9

    市政協行政事務

755

733

        97.1

      行政部門啟用

432

375

        86.8

      全國政協會議安排

21

56

       266.7

      常務委員視察工作

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      相關工商聯工作總支出

149

82

        55.3

    部門企業政策研究室(室)及關于系統工作

43,000

36,380

        84.6

      行政事務工作

13,459

16,382

       121.7

      大部分行政部門管理工作行政事務

13,688

4,807

        35.1

      危險機關服務項目

644

690

       107.1

      專項督查金融產品活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務性

58

17

        29.3

      工作作業

1,826

1,944

       106.5

      另一個政府部會議室廳(室)及有關學校事務處理開支

10,371

9,424

        90.9

    轉型與改善事物

1,686

1,936

       114.8

      財政電腦運行

1,032

965

        93.5

      正常人事部門工作公共事務

654

971

       148.5

    總計企業信息事物

1,041

1,093

       105.0

      行政部門運作

564

588

       104.3

      信息事宜

41

26

        63.4

      專向數據分析行業

9

20

       222.2

      統計數控制

34

70

       205.9

      專題調查的活動

206

143

        69.4

      數據匯總采樣統計

183

198

       108.2

      其他統計數內容事情經費支出

4

48

     1,200.0

    不需要行政事務

4,333

5,055

       116.7

      財政啟用

2,594

2,801

       108.0

      產品管理創新設計

954

1,431

       150.0

      財政性請求業務部門總支出

565

689

       121.9

      另外財政廳公共事務性支出

214

134

        62.6

    稅款公共事務

5,775

7,044

       122.0

      行政機關使用

2,370

1,747

        73.7

      平常行政部門管控業務

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款要辦費

2,930

4,481

       152.9

    內審事務管理

1,426

2,247

       157.6

      行政機關正常運作

740

687

        92.8

      內部審計工作

501

1,261

       251.7

      事業心程序運行

166

233

       140.4

      其它的內審事情收入支出

19

66

       347.4

    人力成本資源量行政事務

1,710

313

        18.3

      創業啟動

1,515

 

  

      另外人事市場行政監察教育支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      財政行駛

1,152

1,384

       120.1

      普遍行政經營經營行政監察

93

127

       136.6

      懸案要案整治

48

50

       104.2

      某些紀檢監督事務處理撥出

69

83

       120.3

    商貿事物

27,385

12,863

        47.0

      財政自動運行

1,773

1,341

        75.6

      平常政府部門治理事務性

7,098

7,681

       108.2

      事業上自動運行

1,312

1,457

       111.1

      許多貿易商行工作總支出

17,202

2,384

        13.9

    小知識產權方面證事務處理

1,034

1,624

       157.1

      部委技巧產權證戰略性

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑公共事務

233

270

       115.9

      行政部門作業

129

122

        94.6

      通常情況下行政機關服務管理公共事務

104

148

       142.3

    檔案存放行政事務

1,117

1,207

       108.1

      政府部門運作

454

442

        97.4

      檔案存放館

648

757

       116.8

      一些電子檔案事物支出費用

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商部門聯公共事務

441

463

       105.0

      尋常財政維護事務性

126

110

        87.3

      另一個君主制黨派及工廠聯事務性結余

315

353

       112.1

    村民小組行政事務

3,408

4,093

       120.1

      行政部門程序運行

808

923

       114.2

      通常情況下行政處治理公共事務

1,574

1,949

       123.8

      事業工作

98

101

       103.1

      其它的公眾團隊工作花費

928

1,120

       120.7

    黨委會會議室廳(室)及有關的結構工作

7,586

5,574

        73.5

      行政機關進行

1,782

1,647

        92.4

      似的行政性處理公共事務

5,190

3,312

        63.8

      事業上運轉

614

615

       100.2

    聚集行政監察

1,317

1,970

       149.6

      行政機關程序運行

445

441

        99.1

      平常行政機關管理方法事物

650

1,147

       176.5

      一些組建事務處理費用

222

382

       172.1

    宣全工作

9,322

19,806

       212.5

      行政訴訟作業

400

361

        90.3

      一樣財政的管理事務處理

4,089

9,759

       238.7

      事業發展工作

1,549

1,602

       103.4

      別的宣傳廣告業務費用

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      行政部門開機運行

516

522

       101.2

      尋常行政性管理方法事物

183

226

       123.5

      社會事務處理

132

140

       106.1

      僑民事物

88

88

       100.0

      相關統戰事宜費用支出

31

37

       119.4

    各種中共事務管理費用

3,676

4,419

       120.2

      創業執行

2,157

2,398

       111.2

      各種國共事務管理費用支出

1,519

2,021

       133.0

    領域督察服務管理事情

22,245

23,053

       103.6

      行政事務運作

11,016

11,219

       101.8

      普通行政機關管理系統事宜

205

639

       311.7

      領域監管經營專門

4,741

4,106

        86.6

      市面 監察執法監督

304

164

        53.9

      消耗者合法權益確保

141

123

        87.2

      資訊化施工

244

263

       107.8

      認正喜愛行政監督標準化管理

 

80

  

      標化菅理

 

79

  

      產品事務性

166

7

         4.2

      化妝造型品業務

 

10

  

      事業上的行駛

4,864

5,230

       107.5

      任何銷售市場監管管理方法事情

564

1,133

       200.9

    另一個普通公共性服務質量花費

1,343

1,552

       115.6

      另外的平常共同工作總支出

1,343

1,552

       115.6

二、中國軍事撥出

3,178

4,337

       136.5

    航空航天鼓勵

3,158

3,169

       100.3

      市民防空

3,158

3,169

       100.3

    另外國防軍事收入支出

20

1,168

     5,840.0

三、共公衛生費用

128,229

168,857

       131.7

    軍事人民警察軍隊

924

924

       100.0

      別的軍隊警方施工隊其他支出

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      人事部門開機運行

72,176

96,855

       134.2

      基本上政府部門維護行政監察

8,322

16,627

       199.8

      產品信息系統構建

21,534

18,624

        86.5

      綜合執法紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      其它的警方費用支出

150

80

        53.3

    國度健康安全

1,194

1,001

        83.8

      行政部門執行

1,066

873

        81.9

      平安業務部

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政機關使用

2,376

2,268

        95.5

      應該行政訴訟管理系統事情

107

124

       115.9

      面層刑事銷售業務

793

1,410

       177.8

      普法宜傳

145

177

       122.1

      民事法律支援

477

583

       122.2

      法冶設計

179

132

        73.7

四、育兒教育費用

350,262

416,492

       118.9

    教肓工作管理公共事務

1,667

691

        41.5

      人事部門行駛

844

691

        81.9

      一般的政府部門維護事情

823

 

  

    普通型培育

176,789

336,035

       190.1

      學前班學校

50,419

80,544

       159.7

      小學一年級的教育

54,800

74,183

       135.4

      初一教育培訓

41,145

99,361

       241.5

      高中部學校

17,759

31,426

       177.0

      另一個普通的幼教費用

12,666

50,521

       398.9

    網絡職業育兒教育

6,617

11,426

       172.7

      崗位高中部教學

6,617

11,426

       172.7

    四歲寶寶的教育

5,234

3,798

        72.6

      英語一般教育學校

5,234

3,798

        72.6

    直播電視劇教育學校

81

2,800

     3,456.8

      廣播電臺液晶電視該校

81

2,800

     3,456.8

    特異教肓

786

1,397

       177.7

      特別中小學的教育

786

1,397

       177.7

    進修申請及訓練

9,705

9,722

       100.2

      美術教師進修生

3,437

3,467

       100.9

      管理者學校

1,401

1,597

       114.0

      指導花費

4,867

4,658

        95.7

    教肓費額外具體安排的總支出

148,325

49,622

        33.5

      城區中的學園舍建造

3,964

2,036

        51.4

      相關教導費追加制定的開支

144,361

47,586

        33.0

    另一個教育培訓教育支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學合理水平其他支出

38,035

45,238

       118.9

    科學有效新技術維護行政監察

1,051

944

        89.8

      政府部門加載

599

484

        80.8

      危險機關服務于

452

460

       101.8

    技術探析與定制開發

8,492

8,515

       100.3

      利用能力理論研究與定制開發

5,365

6,968

       129.9

      科學成果展和轉化了與分散

3,127

1,547

        49.5

    科學條件與貼心服務

2,982

10,989

       368.5

      信息技術條件專門

2,982

10,989

       368.5

    實驗方法科普

1,171

1,240

       105.9

      科譜運動

534

543

       101.7

      科技公司館站

632

697

       110.3

      某個科學研究水平普及化開支

5

 

  

    別的科學性技能費用支出

24,339

23,550

        96.8

      新材料技術贈送

9

 

  

      其他實驗水平付出

24,330

23,550

        96.8

六、文化知識度假游田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司性支出

36,956

75,003

       203.0

    文化產業和旅游度假

18,436

54,116

       293.5

      行政處加載

1,031

1,010

        98.0

      平常行政處處理事情

95

161

       169.5

      書籍館

1,883

2,014

       107.0

      技術 分享及留念系統

1,069

24,288

     2,272.0

      學歷運動

2,269

2,331

       102.7

      市民企業文化

2,820

3,201

       113.5

      企業文化設計與保護性

24

58

       241.7

      人文精神和文旅整個市場操作

401

437

       109.0

      旅行宣導

1,373

1,470

       107.1

      休閑旅游制造業服務安全管理

1,191

 

  

      某些文化產業和旅行撥出

6,280

19,146

       304.9

    古墓葬

1,564

2,453

       156.8

      歷史文物養護

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    體育健康

16,763

16,821

       100.3

      行政機關使用

372

404

       108.6

      一半行政標準化管理標準化管理事務管理

228

 

  

      體育文化競賽網

349

588

       168.5

      運動訓練法

1,259

829

        65.8

      教育體育中心

12,661

12,931

       102.1

      公眾運動

1,760

1,860

       105.7

      任何體育課教育支出

134

209

       156.0

    電臺影視

8

13

       162.5

      其它的播報電視機開支

8

13

       162.5

    許多文明球場與文化花費

185

1,600

       864.9

      宜傳藝術壯大專題費用支出

65

100

       153.8

      特色文化領域未來發展專項整治開支

120

1,500

     1,250.0

七、市場保證和擇業收支

357,571

270,195

        75.6

    人員資源共享和當今社會質量保障操作行政事務

26,071

33,913

       130.1

      行政性作業

1,045

1,398

       133.8

      一樣行政管理專業方法管理方法行政事務

13,966

19,613

       140.4

      工作的保障督察

711

848

       119.3

      社會生活保險公司金融業務控制事物

1,451

1,377

        94.9

      共同擇業業務和工作招式簽別單位

1,430

2,117

       148.0

      勞動就業人事行政爭議性轉換仲載

694

851

       122.6

      各種人資源量和社會生活安全保障管控工作性支出

6,774

7,709

       113.8

    民政方法公共事務

2,441

5,427

       222.3

      財政進行

696

758

       108.9

      社會安排管理系統

1,067

1,223

       114.6

      農村基層權政和片區建沒

109

1,130

     1,036.7

      任何民政安全管理事情性支出

569

2,316

       407.0

    行政訴訟事業心機關單位離養老金

93,784

89,491

        95.4

      歸口工作的財政方離辭職

2,362

2,422

       102.5

      事業標準離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      市直機關視野院校基本性社區養老人壽保險交款其他支出

57,287

56,739

        99.0

      企企事業機關單位企事業機關單位新職業年金交費花費

29,714

23,054

        77.6

      對機構自己事業機構首要醫療保費保費債券的補貼

412

671

       162.9

      的行政機關企業發展企業離退休年齡開支

94

104

       110.6

    人才需求補助款

35,907

39,000

       108.6

      工作公司服務管理補助

 

300

  

      愛心慈善性部門補助金

32,049

34,775

       108.5

      相關就業率補助金教育支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      去世撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍官日子補貼

238

240

       100.8

      優撫教育事業方費用

148

229

       154.7

      義務法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農民籍退役中國士兵老人人生補助費

39

85

       217.9

      另一個優撫其他支出

358

410

       114.5

    退役處置

4,500

6,292

       139.8

      退役土兵安置工作

1,435

1,110

        77.4

      軍事交接縣政府的離退休年齡員拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      隊伍交接政府部門離提前退休團干部方法結構

200

328

       164.0

      退役當兵的的管理培養

19

82

       431.6

      其他的退役安置好結余

848

953

       112.4

    世界 有福利

24,028

42,455

       176.7

      孩子 副利

178

126

        70.8

      老年健康福利微信

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會存在發福利事業公司的

1,122

1,787

       159.3

      一些社會的好處教育支出

107

103

        96.3

    智殘人事業上的

8,847

10,710

       121.1

      行政訴訟正常運作

335

356

       106.3

      基本行政處處理事務性

431

585

       135.7

      肢體傷殘人術后康復

1,555

2,376

       152.8

      肢體殘疾人就業形勢和脫貧的

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人人生和護理管理補助金

84

341

       406.0

      另外的病殘人教育事業費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字教育事業

581

596

       102.6

      財政作業

191

172

        90.1

      普通行政行政事務管理工作行政事務

270

270

       100.0

      某個紅十字行業教育支出

120

154

       128.3

    低些家庭生活服務保障

2,726

3,602

       132.1

      中國城市低點生命有效保障金其他支出

2,726

3,602

       132.1

    臨建社會救助

475

727

       153.1

      臨時倉庫救援花費

150

330

       220.0

      流浪漢乞討人求助費用

325

397

       122.2

    特困考生救援供給

20

88

       440.0

      市政特困專業人員社會救助供奉支出費用

20

80

       400.0

      浙江農村特困考生援助滿足支出費用

 

8

  

    另一個生活水平求助

2,717

2,662

        98.0

      許多地市生活的社會救助

2,481

2,662

       107.3

      其它村口活救濟

236

 

  

    財政資金對大體健康養老穩定新基金的補帖

574

619

       107.8

      財政廳對城鄉一體化獨居老人常規養老服務商業保險投資基金的補帖

574

619

       107.8

    退役軍官工作管理事務性

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它當今勞動保障機制和自主創業結余

150,574

29,541

        19.6

八、環保綠色健康費用支出

147,672

156,640

       106.1

    衛生監督安全管理工作事務管理

3,848

6,235

       162.0

      財政作業

1,432

1,515

       105.8

      應該行政訴訟管理工作事情

2,385

4,720

       197.9

      別的安全安全健康菅理事情付出

31

 

  

    公校的醫院

38,760

31,375

        80.9

      基礎性三甲醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫藥學(民族特點)門診

3,984

4,073

       102.2

      精神力量病醫院口腔科

2,592

2,687

       103.7

      紅房子醫院口腔科

2,651

2,139

        80.7

      其它的專業醫院

0

1,911

  

      許多醫醫生其他支出

140

55

        39.3

    基礎醫藥公共衛生公司

35,773

40,524

       113.3

      的城市小區環衛組織

32,379

37,174

       114.8

      別的下基層醫療保障衛生學機購花費

3,394

3,350

        98.7

    共公清潔衛生

32,155

35,205

       109.5

      腸道疾病可以防止感染控住公司

4,106

5,323

       129.6

      環境衛生參與部門

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生單位

1,267

1,737

       137.1

      應急響應診治企業

5,246

5,662

       107.9

      采供血機購

1,802

2,040

       113.2

      常規公用衛生監督安全服務

16,543

17,428

       105.3

      重大事件共公干凈衛生自查自糾

951

870

        91.5

      應急處置預案公共服務環衛活動應急處置處置

88

65

        73.9

      某些公益性健康結余

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      同一中國傳統醫學藥撥出

12

30

       250.0

    籌劃生孩子事情

5,352

6,815

       127.3

      一些工作方案生肓事物費用

5,352

6,815

       127.3

    行政性人事標準醫藥

27,911

30,349

       108.7

      政府部門方診療

4,524

2,591

        57.3

      工作機關單位醫療保障

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫療管理補助金

0

19

  

      其他行政處事業發展行業醫藥經費支出

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對關鍵醫治商業險資金的補貼費

95

95

       100.0

      財政局對城鎮住戶基本性醫遼穩妥投資基金的政府補貼

95

95

       100.0

    醫療管理救濟

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫遼救治

282

2,386

       846.1

      另一醫遼救濟教育支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫群體醫療管理

 

260

  

      優撫人群治療補貼金

 

260

  

    老齡環衛營養服務性

547

271

        49.5

      老齡環衛身體健康醫療性

547

271

        49.5

    同一清潔衛生綠色健康開支

516

658

       127.5

      的安全衛生營養收入支出

516

658

       127.5

九、節能技術綠色環保開支

118,093

20,480

        17.3

    情況防護管理制度行政事務

1,704

2,444

       143.4

      行政訴訟運動

362

693

       191.4

      普遍行政機關管理方法公共事務

1,313

1,721

       131.1

      自然生態環境資源確保宣傳方案

29

30

       103.4

    區域監測器與督查

77

33

        42.9

      核與輔射健康行政監督

77

33

        42.9

    感染生物防治

594

518

        87.2

      水環境

300

195

        65.0

      無水硫酸銅丟棄物與無機危險品

4

9

       225.0

      另外的影響防控付出

290

314

       108.3

    的污染減少排放

49,115

17,285

        35.2

      學習環境學習環保檢測方案與資料

2411

2744

       113.8

      防水工作環境市場監管督察

866

910

       105.1

      節能降耗專門費用

36287

13431

        37.0

      衛生生產方式督查通知撥出

 

200

  

      的被污染的碳排放性支出

9551

 

  

    可再造資源

 

200

  

    其他節約環境收支

66603

 

  

十、城鄉一體化街道辦事處經費支出

421,380

469,542

       111.4

      城市街道辦事處監管工作

178,528

207,487

       116.2

        人事部門啟用

12,574

20,703

       164.6

        通常人事部門服務管理行政監察

4,227

2,951

        69.8

        行政機關服務項目

583

168

        28.8

        城管聯合執法

7,199

1,526

        21.2

        其它的城鄉經濟社區服務站管控事情其他支出

153,945

182,139

       118.3

      城市特別公眾生活設施

123,227

82,088

        66.6

        其余城鄉經濟社區服務站公開公共基礎設施經費支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉經濟小區環保環境整治

86,237

145,607

       168.8

      搭建賣場方法與監督的管理職能

7,886

12,499

       158.5

      的城鄉統籌社群收支

25,502

21,861

        85.7

11、農業水開支

223,393

257,102

       115.1

      農耕

31,969

44,429

       139.0

        行政處正常運行

2098

2506

       119.4

        通常財政控制事宜

114

51

        44.7

        事業上使用

2982

2826

        94.8

        科學技術應用與推薦服務性

268

1018

       379.9

        害蟲害調整

460

569

       123.7

        農物料質理安會

337

1384

       410.7

        市場監管部門監管部門

343

322

        93.9

        統計數據監測方案與數據功能

239

81

        33.9

        動態平衡農村人薪資補助費

5756

5642

        98.0

        綠植基地產出不支持補貼款

2418

3406

       140.9

        綠植基地團隊化與文化產業發展規劃合作經營

7952

9066

       114.0

        農軟件精加工與促銷、優惠券

122

60

        49.2

        農村地區公益慈善視野

688

4123

       599.3

        漁業影視資源保證清理與利用率

545

601

       110.3

        樣品油市場價改革的實質對水產業的補肋

8

13

       162.5

        對高職高專院校是應屆畢業生到基層工作工作補貼

125

116

        92.8

        另一綠植基地付出

7514

12645

       168.3

      農業和草原上

3,558

5,384

       151.3

        創業學校

1153

1433

       124.3

        森立培養

1575

2120

       134.6

        科技優化與轉變成

418

891

       213.2

        林地通用其他支出

 

790

  

        某些林果業費用

412

150

        36.4

      水工

165,949

188,530

       113.6

        財政運作

568

563

        99.1

        平常行政機關安全管理事務處理

3

10

       333.3

        水利樞紐領域銷售業務流程管理方法

3469

12708

       366.3

        水務項目 建沒

63322

87255

       137.8

        市政工程項目使用與維保

84497

74026

        87.6

        市政籌備工作的工作的

3

50

     1,666.7

        市政工程綜合執法監督管理

593

549

        92.6

        水資原節省監管與保養

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程技術性推廣宣傳

166

157

        94.6

        大中小型大水庫移民搬遷后期制作扶持政策專項計劃撥出

54

 

  

        市政工程衛生遠程監控

461

481

       104.3

        其它水利樞紐性支出

2782

 

  

      林業整體發掘

17,334

6,678

        38.5

        地表制理

14534

1874

        12.9

        流通業化的發展

2798

4800

       171.6

        另外的農林業標準化開發建設其他支出

2

4

       200.0

      中國農村合理收入分配改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級事件一議的經濟補貼

3843

10667

       277.6

        農材綜合改革創新操作示范全面推廣經濟補貼

 

318

  

      惠普金融科技金融科技進步收入支出

740

1,096

       148.1

        水產業保險費用社保費用補貼標準

740

1096

       148.1

12、交通出行及運輸開支

464,385

168,942

        36.4

      公路網水路及運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政部門使用

1,746

1,929

       110.5

        高速公路網站建設

358,925

41,795

        11.6

        道路洗護

37,557

58,895

       156.8

        交通出行運輸物流的數字化管理搭建

2,163

997

        46.1

        鐵路車輛運輸方法

39,827

57,579

       144.6

        水路物流運輸管控費用

1,989

2,118

       106.5

        撤掉當地政府還貸款中級道路收取專業費用支出

2,995

 

  

      其它公路交通運載收入支出

19,183

5,629

        29.3

        公共性交通費運營推廣經濟補貼

4,594

4,000

        87.1

        許多交通網公路運輸費用支出

14,589

1,629

        11.2

第十五、市場勘查的信息等性支出

102,799

166,172

       161.6

      國家資金行業管理

1,181

1,211

       102.5

        行政部門運轉

471

442

        93.8

        平常行政菅理菅理行政監察

403

433

       107.4

        別的國家股資金監督管理總支出

307

336

       109.4

      幫助普通小廠家轉型和方法經費支出

69,817

88,365

       126.6

        微商中小工廠發展壯大自查報告

21,499

18,050

        84.0

        許多扶持小微中小型企業成長 和菅理結余

48,318

70,315

       145.5

      某個自然資源勘測問題等撥出

31,801

76,596

       240.9

        系統拆除總支出

104

2,896

     2,784.6

        省級重點制造業發展和方法改變頂目信用卡貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        另外的教育資源堪探訊息等經費支出

10,500

67,200

       640.0

十四、餐飲業提供服務業大頭等開支

4,652

5,215

       112.1

      服務業零售業工作

438

454

       103.7

        別商家流通不暢行政事務付出

438

454

       103.7

      涉外企業發展提供服務結余

300

 

 

        的對外趨勢業務撥出

300

 

  

      另一商業性的貼心制造業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        其余商業性服務保障業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

第十六、必然材料海洋資源形象等撥出

5,708

5,877

       103.0

      當然資源量公共事務

4,884

5,000

       102.4

        人事部門開機運行

696

831

       119.4

        常見行政處工作工作

202

83

        41.1

        地皮市場巧用與呵護

476

519

       109.0

        事業有成正常運行

2,950

2,990

       101.4

        另一自然是資源的事務管理結余

560

577

       103.0

      淺海工作管理公共事務

92

48

        52.2

        海域了解點評

92

48

        52.2

      氣象局事務處理

732

829

       113.3

        氣象條件天氣實況分析預測

40

40

       100.0

        氣象條件武器基本保障養護

60

115

       191.7

        氣象條件基礎知識配制基礎建設與處理

94

30

        31.9

        別的氣象觀測事務管理其他支出

538

644

       119.7

第十五、住宅房保證收支

131,709

193,873

       147.2

      維護性安居管家項目工程費用

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改革改革

82,388

150,594

       182.8

        的保障性住宅大概費用是國家補貼

 

1,350

  

      個人住房教育體制改革費用支出

41,952

33,703

        80.3

        往房住房基金

25,789

25,753

        99.9

        買房貸款補助

16,163

7,950

        49.2

      城鄉經濟小區住所

7,369

8,226

       111.6

        某個村鎮建設小區房子經費支出

7,369

8,226

       111.6

十二、油糧工程設備與物資的保障收入支出

6,503

9,074

       139.5

      油糧事物

3,087

5,312

       172.1

        般行政性標準化管理事物

17

109

       641.2

        自己事業運轉

169

183

       108.3

        另一調味品公共事務收支

2,901

5,020

       173.0

      油糧保障

3,416

3,762

       110.1

        存儲糧油食品補助費

3,416

3,762

       110.1

18、災害性防止及應急方案標準化管理開支

13,639

17,080

       125.2

     應激監管行政事務

2,137

2,021

        94.6

       行政處啟動

287

330

       115.0

       安全衛生監管機構

1,850

1,282

        69.3

       創業開機運行

 

339

  

       同一應及方法付出

 

70

  

     建筑消防事務管理

11,473

15,014

       130.9

       行政機關操作

8,858

11,603

       131.0

       普通行政機關維護事務

1,852

2,427

       131.0

       消防設施應急管理急救

763

984

       129.0

     震災事情

29

45

       155.2

       洪水監測技術

29

45

       155.2

19、保送入學費

 

50,000

  

四十、外債付息收支

17,172

20,000

       116.5

      好地方相關部門般債權付息性支出

17,172

20,000

       116.5

        地區當地政府通常情況下企業債券付息收入支出

15,288

20,000

       130.8

        空間相關部門同一似的借債付息教育支出

1,884

 

  

二十一月、同一花費

32,465

46,603

       143.5

        年末留線

 

45,000

  

        其他的結余

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

經費支出累計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期執行程序數

成本預算數

概預算數為本年
執行力數的%

國有化用地在經營權出令收入水平

1,039,862

700,000

67.3

國有企業農田效率資金收益

 

 

 

草業土地的流失發展的資金利潤

 

 

 

彩票網慈善活動金薪資

4,119

 

 

市區基礎上措施配合費收入來源

22,009

20,000

90.9

工業廢水補救費個人收入

30,711

33,300

108.4

別的區政府性理財產品利潤

-3,887

 

 

部門性基金投資創收總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

移動性營收

350,113

285,811

81.6

    上司補助費營收

9,590

3,044

31.7

    專門資產轉貸純收入

100,000

 

 

    挪作他用本年盈余薪資收入

240,523

282,767

117.6

    放入周轉金

 

 

 

 

 

 

 

利潤累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年執行力數

決算數

預算數為上年執行數的%

國家地面在經營權出年工資收入及相對工作方案債務糾紛年工資收入制定的教育支出

1,340,693

930,554

69.4

公有耕地金幣股權基金及相匹配重點借債收入水平擬定的開支

 

 

 

林業土壤發展金額具體安排的性支出

 

2,400

 

時時彩慈善金及表示專業債務糾紛薪資設置的總支出

2,111

5,748

272.3

城市地區基礎知識體系配套工程費及應對專業政府債務盈利規劃的結余

19,581

50,000

255.3

大中小型大壩移民搬遷最后創業扶持投資基金其他支出

 

3,609

 

工業廢水清理費及代表自查自糾資產收益安裝的支出費用

31,258

33,300

106.5

政府債務付息支出費用

10,083

13,500

133.9

別鎮政府性債卷教育支出

45

 

 

政府部性股票基金經費支出預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

移轉性結余

39,156

 

 

    上解上級部門撥出

100

 

 

    專頂負債還本開支

 

 

 

    調整資產

30,000

 

 

    年尾盈余

9,056

 

 

其他支出累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年連接數

財政預算數

估算數為前年
施行數的%

一、毛利率收錄

13,390

15,500

115.8

    投資加盟安全服務各個企業收益營收

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易中小型企業凈薪資收入薪資收入

 

 

 

    建筑物安裝各個企業毛利潤盈利

180

 

 

    房寵物美容行業品牌成本盈利

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁企業公司利益收錄

8

 

 

    環境衛生體育課福利微信商家毛利收入來源

 

 

 

二、股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

    公有股份大公司股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權有償轉讓收入水平

 

 

 

四、公司清算工資收入

 

 

 

五、另一國有企業資本自主經營財政預算薪水

 

 

 

公有股權投資經營管理納入加總

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉意性營收

2,829

711

25.1

  挪作他用去年結轉效益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收入來源總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年程序執行數

預算表數

費用數為上一年
進行數的%

一、社會發展基本保障和就業前景性支出

 

 

 

二、國企資本投資開預算表教育支出

15,000

13,000

86.7

1.消除過去存留相關問題及變革總成本付出

 

 

 

2.國家工廠資金金添加

15,000

13,000

86.7

      公有經濟發展結構的調節經費支出

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性公用設施投資加盟花費

 

 

 

3.國有化工廠國家政策措施補貼金

 

 

 

4.金融創新國有控股資本投資企業經營概預算支出費用

 

 

 

5.各種集體所有制資源營業項目預算收支

 

 

 

國有控股股權投資經營管理收支加總

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉換性花費

3,931

5,711

145.3

    調整資金量

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

付出總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

本年程序執行數

概預算數

概算數為去年同期進行數的%

小上海鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未合理安排到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元主要是為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

好項目

總收入

在當中:

一半負債

至少:

督查通知政府債務

一、鎮政府資產交易額時候

 

 

 

    2018年月初區政府借債交易額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底人民政府外債上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初現政府債款大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        另外:市預下達通知劃分公司債金額

91,000

91,000

 

二、2018年相關部門借款剩余問題

 

 

 

    今年初部門政府債務支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    當初新增的當地政府政府債務

230,000

130,000

100,000

    那時候還錢市政府債權

30,187

30,187

 

    年終以政府債務糾紛賬戶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年市政府債權金額現狀

 

 

 

    月初縣政府借款剩余

1,140,904

680,904

460,000

        進來:市預下達任務添加了債券投資金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

好項目

2018年項目預算數

2019年費用預算數

估算數為去年估算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

因公服務費

791.10

523.09

66.1

國家公務私家車折舊費及行駛費

小計

6995.72

6205.10

88.7

進來:購入費

2892.00

2329.05

80.5

     程序運行費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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